|
Faktúra |
|
Platba za Edupage Pro
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV-5241/2021
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
384,58 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Faktúra |
024269
|
tonery
|
75,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Jaroslav Adamec- Phobosstudio |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Objednávka |
OBV21163
|
tonery
|
75,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Jaroslav Adamec- Phobosstudio |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
Faktúra |
21056326
|
kancelárske potreby
|
143,28 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Objednávka |
OBV21168
|
kancelárske potreby
|
143,28 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
Faktúra |
SR2021-1003
|
nástenné mapy- pomôcka na vyučovanie
|
237,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Objednávka |
OBV2116*9
|
nástenné mapy- pomôcka na vyučovanie
|
237,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
Faktúra |
FV-5240/2021
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
348,79 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Objednávka |
OBV21166
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
348,79 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
Objednávka |
OBV21165
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
384,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
Faktúra |
2100403755
|
učebnice 1. stupeň
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Faktúra |
211013
|
registračný poplatok FLL
|
266,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
FLL Slovensko o.z. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Objednávka |
OBV21164
|
registračný poplatok FLL
|
265,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
FLL Slovensko o.z. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
Faktúra |
1662021
|
mesačnú údržba podľa zmluvy
|
49,00 |
s DPH |
|
16.1.2020
|
14.09.2021 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Faktúra |
2210038534
|
odber elektrickej energie
|
153,54 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Faktúra |
2210038618
|
odber elektrickej energie
|
148,51 |
s DPH |
|
15682008
|
14.09.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Faktúra |
2135001114
|
učebnice 1. stupeň ANJ
|
553,42 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Objednávka |
OBV21167
|
učebnice 1. stupeň ANJ
|
664,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
Faktúra |
8290371236
|
služby mobilnej siete
|
59,16 |
s DPH |
|
9902875072
|
16.09.2021 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |